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乌海市信息科技研究所部门2018年预算公开表 |
时间:2018年02月02日 信息来源:本站原创 点击:次
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财政拨款收支预算总表
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
收入项目 |
预算数 |
支出项目(功能分类) |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金
预算拨款 |
支出项目(性质) |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金
预算拨款 |
一、一般公共预算拨款 |
133.90 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
130.90 |
|
1、乌海市本级安排 |
|
二、外交支出 |
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人员经费 |
124.32 |
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其中:纳入预算管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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公用经费 |
6.58 |
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2、自治区提前下达专项资金 |
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四、公共安全支出 |
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二、项目支出 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
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五、教育支出 |
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|
1、乌海市本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
61.14 |
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|
2、自治区提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
63.78 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.02 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
5.96 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
133.90 |
二十三、债务付息支出 |
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三、上年结转 |
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二十四、债务发行费用支出 |
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其中:一般公共预算拨款 |
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本年支出合计 |
133.90 |
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本年支出合计 |
133.90 |
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政府性基金预算拨款 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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收入总计 |
133.90 |
本年支出总计 |
133.90 |
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本年支出总计 |
133.90 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
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1 |
2 |
3 |
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合计 |
133.90 |
130.90 |
3.00 |
206 |
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61.14 |
58.14 |
3.00 |
|
05 |
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61.14 |
58.14 |
3.00 |
206 |
05 |
01 |
机构运行(科技条件与服务) |
61.14 |
58.14 |
3.00 |
208 |
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|
63.78 |
63.78 |
|
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05 |
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|
63.30 |
63.30 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
50.76 |
50.76 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.96 |
8.96 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
27 |
|
|
0.48 |
0.48 |
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
210 |
|
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|
3.02 |
3.02 |
|
|
11 |
|
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3.02 |
3.02 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
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221 |
|
|
|
5.96 |
5.96 |
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02 |
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|
5.96 |
5.96 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.96 |
5.96 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
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|
单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
|
|
合计 |
130.90 |
301 |
30101 |
基本工资 |
21.91 |
301 |
30102 |
津贴补贴 |
7.12 |
301 |
30107 |
绩效工资 |
22.51 |
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.96 |
301 |
30109 |
职业年金缴费 |
3.58 |
301 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.98 |
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
301 |
30113 |
住房公积金 |
5.96 |
302 |
30201 |
办公费 |
0.35 |
302 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
302 |
30207 |
邮电费 |
0.15 |
302 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
302 |
30216 |
培训费 |
1.22 |
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
302 |
30228 |
工会经费 |
0.97 |
302 |
30229 |
福利费 |
1.22 |
302 |
30231 |
公务用车运行维护 |
1.72 |
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.28 |
303 |
30302 |
退休费 |
50.76 |
303 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
部门收支预算总表
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
133.90 |
一、一般公共服务支出 |
0.97 |
一、基本支出 |
130.90 |
1、乌海市本级安排 |
133.90 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
124.32 |
其中:纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
6.58 |
2、自治区提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
3.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
1、乌海市本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
60.17 |
四、上缴上级支出 |
|
2、自治区提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
三、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
63.78 |
|
|
其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.02 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
六、上级单位补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.96 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
133.90 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
八、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
本年支出合计 |
133.90 |
其中:一般公共预算拨款 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
事业收入(含教育收费) |
|
本年支出合计 |
133.90 |
|
|
其他资金 |
|
结转下年 |
|
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|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
133.90 |
本年支出总计 |
133.90 |
本年支出总计 |
133.90 |
部门收入预算总表
|
|
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|
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|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中:
教育收费收入 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
合计 |
133.90 |
|
133.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
|
61.14 |
|
61.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
|
|
61.14 |
|
61.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
01 |
机构运行(科技条件与服务) |
61.14 |
|
61.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
63.78 |
|
63.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
|
63.30 |
|
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
50.76 |
|
50.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.96 |
|
8.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.58 |
|
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
|
|
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
3.02 |
|
3.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
|
3.02 |
|
3.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.02 |
|
3.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
5.96 |
|
5.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
|
5.96 |
|
5.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.96 |
|
5.96 |
|
|
|
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|
|
|
|
部门支出预算总表
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
|
|
|
合计 |
133.90 |
130.90 |
3.00 |
|
|
|
206 |
|
|
|
61.14 |
58.14 |
3.00 |
|
|
|
206 |
05 |
|
|
61.14 |
58.14 |
3.00 |
|
|
|
206 |
05 |
01 |
机构运行(科技条件与服务) |
61.14 |
58.14 |
3.00 |
|
|
|
208 |
|
|
|
63.78 |
63.78 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
|
63.30 |
63.30 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
50.76 |
50.76 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.96 |
8.96 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
208 |
27 |
|
|
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
210 |
|
|
|
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
|
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
221 |
|
|
|
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
|
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
合 计 |
2.80 |
2.80 |
|
1.89 |
1.89 |
|
-0.91 |
-32.5 |
1、因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
|
0.17 |
0.17 |
|
-0.13 |
-43.3 |
3、公务用车购置及运行费 |
2.50 |
2.50 |
|
1.72 |
1.72 |
|
-0.78 |
-31.2 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
1.72 |
1.72 |
|
-0.78 |
-31.2 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
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(作者:佚名 编辑:kjjadmin) |
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