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乌海市知识产权管服中心部门2018预算公开表
时间:2018年02月02日   信息来源:本站原创   点击:次   【字体:

财政拨款收支预算总表
              单位:万元
收    入 支    出
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算拨款
支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款 28.93 一、一般公共服务支出 15.32   一、基本支出 25.93  
     1、乌海市本级安排 28.93 二、外交支出         人员经费 23.05  
        其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出         公用经费 2.88  
     2、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 3.00  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出             
     1、乌海市本级安排   六、科学技术支出          
     2、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出 11.96        
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.56        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 1.09        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
本年收入合计 28.93 二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款   本年支出合计 28.93   本年支出合计 28.93  
       政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计 28.93 本年支出总计 28.93   本年支出总计 28.93  


一般公共预算财政拨款支出预算表
            单位:万元
功能分类科目 合  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
        1 2 3
      合计 28.93 25.93 3.00
201       15.32 12.32 3.00
  14     15.32 12.32 3.00
  201   14 99 其他知识产权事务支出 15.32 12.32 3.00
208       11.96 11.96 0.00
  05     11.83 11.83 0.00
  208   05 02 事业单位离退休 9.52 9.52 0.00
  208   05 05 机关事业单位基本
养老保险缴费支出
1.65 1.65 0.00
  208   05 06 机关事业单位职业
年金缴费支出
0.66 0.66 0.00
  27     0.13 0.13 0.00
  208   27 01 财政对失业保险
基金的补助
0.05 0.05 0.00
  208   27 02 财政对工伤保险
基金的补助
0.05 0.05 0.00
  208   27 03 财政对生育保险
基金的补助
0.03 0.03 0.00
210       0.56 0.56 0.00
  11     0.56 0.56 0.00
  210   11 02 事业单位医疗 0.56 0.56 0.00
221       1.09 1.09 0.00
  02     1.09 1.09 0.00
  221   02 01 住房公积金 1.09 1.09 0.00


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
    合计 25.93
301   工资福利支出 13.53
301 30101 基本工资 4.15
301 30102 津贴补贴 1.23
301 30107 绩效工资 4.06
301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.65
301 30109 职业年金缴费 0.66
301 30110 职工基本医疗保险缴费 0.55
301 30112 其他社会保障缴费 0.14
301 30113 住房公积金 1.09
302   商品和服务支出 2.88
302 30201 办公费 0.24
302 30202 印刷费 0.11
302 30207 邮电费 0.14
302 30216 培训费 0.22
302 30217 公务接待费 0.19
302 30228 工会经费 0.18
302 30229 福利费 0.22
302 30231 公务用车运行维护 1.52
302 30299 其他商品和服务支出 0.06
303   对个人和家庭的补助 9.52
303 30302 退休费 9.52


部门收支预算总表
                            单位:万元
科目编码   合计 上年结转 一般公共预算拨款
收入
政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:
教育收费收入
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合计 28.93 0.00 28.93                
201       15.32 0.00 15.32                
  201 14     15.32 0.00 15.32                
    201   14 99 其他知识产权事务支出 15.32 0.00 15.32                
208       11.96 0.00 11.96                
  208 05     11.83 0.00 11.83                
    208   05 02 事业单位离退休 9.52 0.00 9.52                
    208   05 05 机关事业单位基本养老
保险缴费支出
1.65 0.00 1.65                
    208   05 06 机关事业单位职业
年金缴费支出
0.66 0.00 0.66                
  208 27     0.13 0.00 0.13                
    208   27 01 财政对失业保险
基金的补助
0.05 0.00 0.05                
    208   27 02 财政对工伤保险
基金的补助
0.05 0.00 0.05                
    208   27 03 财政对生育保险
基金的补助
0.03 0.00 0.03                
210       0.56 0.00 0.56                
  210 11     0.56 0.00 0.56                
    210   11 02 事业单位医疗 0.56 0.00 0.56                
221       1.09 0.00 1.09                
  221 02     1.09 0.00 1.09                
    221   02 01 住房公积金 1.09 0.00 1.09                


部门支出预算总表
                  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
上缴上级支出 对附属单位          补助支出
        1 2 3 4 6 5
      合计 28.93 25.93 3.00      
201       15.32 12.32 3.00      
  201 14     15.32 12.32 3.00      
    201   14 99 其他知识产权事务支出 15.32 12.32 3.00      
208       11.96 11.96 0.00      
  208 05     11.83 11.83 0.00      
    208   05 02 事业单位离退休 9.52 9.52 0.00      
    208   05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.65 1.65 0.00      
    208   05 06 机关事业单位职业
年金缴费支出
0.66 0.66 0.00      
  208 27     0.13 0.13 0.00      
    208   27 01 财政对失业保险
基金的补助
0.05 0.05 0.00      
    208   27 02 财政对工伤保险
基金的补助
0.05 0.05 0.00      
    208   27 03 财政对生育保险
基金的补助
0.03 0.03 0.00      
210       0.56 0.56 0.00      
  210 11     0.56 0.56 0.00      
    210   11 02 事业单位医疗 0.56 0.56 0.00      
221       1.09 1.09 0.00      
  221 02     1.09 1.09 0.00      
    221   02 01 住房公积金 1.09 1.09 0.00      


政府性基金预算财政拨款支出预算表
            单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款
合计 基本支出 项目支出
        1 2 3
             
             
             
             
             
             
             
             
      合  计      


财政拨款“三公”经费支出预算表
                单位:万元
项    目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减%
合    计 1.57 1.57   1.71 1.71   0.14 0.1
1、因公出国(境)费用       0 0.00      
2、公务接待费 0.2 0.2   0.19 0.19   -0.01 -0.1
3、公务用车购置及运行费 1.37 1.37   1.52 1.52   0.15 0.1
   其中:(1)公务用车运行维护费 1.37 1.37   1.52 1.52   0.15 0.1
         (2)公务用车购置费 0 0.00   0 0.00      
   “三公经费”说明:
    公务接待费:上年度预算数0.2万元,本年度根据上年支出情况缩减0.11%,故本年度公务接待费预算0.19万元;公务用车运行维护费:由于上年度公务用车运行维护费未提取成功,从公用经费中节约出1.37万作为日常公车运行维护费,而本年度公车运行维护费根据公车数量自动生成1.52万元,无法更改,导致本年度“三公”经费较去年未实现缩减5%,但我单位会严格按照实际缩减数执行。
(作者:佚名 编辑:kjjadmin)

 
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