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乌海市知识产权管服中心部门2018预算公开表 |
时间:2018年02月02日 信息来源:本站原创 点击:次
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财政拨款收支预算总表
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
收入项目 |
预算数 |
支出项目(功能分类) |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金
预算拨款 |
支出项目(性质) |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金
预算拨款 |
一、一般公共预算拨款 |
28.93 |
一、一般公共服务支出 |
15.32 |
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一、基本支出 |
25.93 |
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1、乌海市本级安排 |
28.93 |
二、外交支出 |
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人员经费 |
23.05 |
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其中:纳入预算管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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公用经费 |
2.88 |
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2、自治区提前下达专项资金 |
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四、公共安全支出 |
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二、项目支出 |
3.00 |
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二、政府性基金预算拨款 |
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五、教育支出 |
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1、乌海市本级安排 |
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六、科学技术支出 |
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2、自治区提前下达专项资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
11.96 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.56 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
1.09 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
28.93 |
二十三、债务付息支出 |
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三、上年结转 |
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二十四、债务发行费用支出 |
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其中:一般公共预算拨款 |
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本年支出合计 |
28.93 |
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本年支出合计 |
28.93 |
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政府性基金预算拨款 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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收入总计 |
28.93 |
本年支出总计 |
28.93 |
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本年支出总计 |
28.93 |
|
一般公共预算财政拨款支出预算表
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
|
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|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
28.93 |
25.93 |
3.00 |
201 |
|
|
|
15.32 |
12.32 |
3.00 |
|
14 |
|
|
15.32 |
12.32 |
3.00 |
201 |
14 |
99 |
其他知识产权事务支出 |
15.32 |
12.32 |
3.00 |
208 |
|
|
|
11.96 |
11.96 |
0.00 |
|
05 |
|
|
11.83 |
11.83 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本
养老保险缴费支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业
年金缴费支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
|
27 |
|
|
0.13 |
0.13 |
0.00 |
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险
基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险
基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险
基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
210 |
|
|
|
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
11 |
|
|
0.56 |
0.56 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
221 |
|
|
|
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
02 |
|
|
1.09 |
1.09 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
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|
单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
|
|
合计 |
25.93 |
301 |
|
工资福利支出 |
13.53 |
301 |
30101 |
基本工资 |
4.15 |
301 |
30102 |
津贴补贴 |
1.23 |
301 |
30107 |
绩效工资 |
4.06 |
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.65 |
301 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.66 |
301 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.55 |
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
301 |
30113 |
住房公积金 |
1.09 |
302 |
|
商品和服务支出 |
2.88 |
302 |
30201 |
办公费 |
0.24 |
302 |
30202 |
印刷费 |
0.11 |
302 |
30207 |
邮电费 |
0.14 |
302 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
302 |
30228 |
工会经费 |
0.18 |
302 |
30229 |
福利费 |
0.22 |
302 |
30231 |
公务用车运行维护 |
1.52 |
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
9.52 |
303 |
30302 |
退休费 |
9.52 |
部门收支预算总表
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|
单位:万元 |
科目编码 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中:
教育收费收入 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
合计 |
28.93 |
0.00 |
28.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
15.32 |
0.00 |
15.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
|
|
15.32 |
0.00 |
15.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
99 |
其他知识产权事务支出 |
15.32 |
0.00 |
15.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
11.96 |
0.00 |
11.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
|
11.83 |
0.00 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老
保险缴费支出 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业
年金缴费支出 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
|
|
0.13 |
0.00 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险
基金的补助 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险
基金的补助 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险
基金的补助 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
|
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
1.09 |
0.00 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
|
1.09 |
0.00 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
|
|
|
|
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|
|
部门支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
|
|
|
合计 |
28.93 |
25.93 |
3.00 |
|
|
|
201 |
|
|
|
15.32 |
12.32 |
3.00 |
|
|
|
201 |
14 |
|
|
15.32 |
12.32 |
3.00 |
|
|
|
201 |
14 |
99 |
其他知识产权事务支出 |
15.32 |
12.32 |
3.00 |
|
|
|
208 |
|
|
|
11.96 |
11.96 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
|
11.83 |
11.83 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业
年金缴费支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
|
|
|
208 |
27 |
|
|
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险
基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险
基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险
基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
|
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
|
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
|
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出预算表
|
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|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
合 计 |
1.57 |
1.57 |
|
1.71 |
1.71 |
|
0.14 |
0.1 |
1、因公出国(境)费用 |
|
|
|
0 |
0.00 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0.2 |
0.2 |
|
0.19 |
0.19 |
|
-0.01 |
-0.1 |
3、公务用车购置及运行费 |
1.37 |
1.37 |
|
1.52 |
1.52 |
|
0.15 |
0.1 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1.37 |
1.37 |
|
1.52 |
1.52 |
|
0.15 |
0.1 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
0.00 |
|
0 |
0.00 |
|
|
|
“三公经费”说明:
公务接待费:上年度预算数0.2万元,本年度根据上年支出情况缩减0.11%,故本年度公务接待费预算0.19万元;公务用车运行维护费:由于上年度公务用车运行维护费未提取成功,从公用经费中节约出1.37万作为日常公车运行维护费,而本年度公车运行维护费根据公车数量自动生成1.52万元,无法更改,导致本年度“三公”经费较去年未实现缩减5%,但我单位会严格按照实际缩减数执行。 |
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(作者:佚名 编辑:kjjadmin) |
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